Inhoudsopgave

De handleiding KOMAS/Windows is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bespreekt een aantal samenhangende onderwerpen.

Algemeen

Richtlijn voor het starten

Opbouwen bestanden

FinanciŽle programma's

Elektronisch bankieren

BTW afdracht

Periodieke boekingen

Overzichten

Informatie op scherm

Exporteren gegevens

Importeren gegevens

Bedrijfsbeheer

Systeembeheer

Systeemdefinities

Inkoopfacturen

Voor het boeken van inkoopfacturen wordt de functie Financiële Programma's ==> 1200 Inkoopfacturen gebruikt.

Algemene factuurgegevens

Het inbrengen van een inkoopfactuur begint met het invoeren van de algemene factuurgegevens.

Relatie

Als eerste dient de relatie te worden gekozen waarvoor een inkoopfactuur moet worden geboekt.

Nieuw

Door op de knop Nieuw te klikken wordt een nieuw intern factuurnummer bepaald. Als alternatief kan een eigen nummer worden ingetikt en vervolgens op Nieuw worden geklikt. In dat geval zal het ingetikte nummer worden gebruikt. Deze werkwijze is echter niet aan te bevelen.

Als via automatische nummering wordt gewerkt zal het programma steeds een opvolgend nummer bepalen. Echter, als een factuur met een lager nummer komt te vervallen voordat de factuur is verwerkt, dan zal dit nummer alsnog een keer worden uitgegeven als op Nieuw wordt geklikt.

Factuurdatum

Voer hier de factuurdatum in die op de inkoopfactuur staat. Deze datum zal later bij het aanmaken van een betaalbestand Elektronisch Bankieren worden gebruikt om, samen met het aantal kredietdagen voor de relatie, de vervaldatum voor betaling te bepalen.

Betaalkenmerk

Wanneer u gebruik maakt van de optie Elektronisch Bankieren, dan kunt u in dit veld het betalingskenmerk van de factuur invoeren, zodat dit wordt meegenomen bij het aanmaken van een betalingsopdracht. Maakt u geen gebruik van deze optie, dan kunt u dit veld overslaan.

Het is mogelijk om bij de crediteurengegevens van een relatie een vast deel betaalkenmerk vast te leggen. Als dat is gebeurd bij de relatie waarvoor een inkoopfactuur wordt ingebracht, dan zal dit vaste deel al vast in de rubriek betaalkenmerk worden geplaatst. Door de Windows standaard zal dit geselecteerd zijn indien men op deze rubriek komt. Gebruik een => om dit vaste deel te kunnen aanvullen met een variabel deel.

Regels inclusief BTW

Indien een factuur wordt ontvangen waarbij de factuurregels inclusief BTW worden weergegeven, dan kan deze rubriek worden aangevinkt.

Betaling akkoord

Het is mogelijk om vooraf aan te geven of latere betaling van een factuur al dan niet akkoord is. Als er hier wordt gekozen, dat betaling nog niet akkoord is, dan dient later met de functie Elektronisch Bankieren => 1513 Accorderen tot betalen te worden aangegeven dat een factuur kan worden opgenomen in een betaalvoorstel.

Kredietbeperking niet verrekenen

Het is mogelijk om bij een factuur aan te geven, dat eventueel opgegeven kredietperking niet mag worden verrekend bij het aanmaken van een elektronisch betaalopdracht. In dat geval dient deze rubriek te worden aangevinkt.

Regelinvoer

Nadat de algemene factuurgegevens zijn ingebracht kan via de knop Regelinvoer naar het scherm worden gegaan waar de afzonderlijke factuurregels kunnen worden ingebracht.

Nieuw

Met de knop Nieuw kan worden aangegeven, dat men een nieuwe factuur wil inbrengen.

Verwijderen

Indien op dit scherm op de knop Verwijderen wordt geklikt dan zal de gehele factuur worden verwijderd.

Sluiten

De knop Sluiten kan worden gebruikt om de functie Inkoopfacturen af te sluiten.

Factuurregels

Per factuur kunnen een onbeperkt aantal factuurregels worden ingevoerd. Rechts bovenaan het scherm wordt aangegeven hoeveel er reeds geboekt is en wat er nog is te verdelen. Pas als Te verdelen 0 is kan de factuur worden beëindigd.

Boekingen met elektronisch afschrift

Kaskoppeling

Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om inkoopfacturen van een ander bedrijf in te voeren in een centraal bedrijf of als kosten worden berekend, die eigenlijk voor een ander bedrijf zijn, dan kan gebruik worden gemaakt van Kaskoppeling om een bedrijf te selecteren waarop de regel moet worden geboekt.

Rekening

De grootboekrekening waarop de kosten moeten worden geboekt.
Zie Inkoopkoppeling met KIMS voor het boeken op rekeningen waarvoor een KIMS referentie verplicht is.

Opslaan

Nadat een regel helemaal is ingevuld kan de regel via de knop Opslaan worden opgeslagen. De regel zal dan in het overzicht met geboekte regels verschijnen.

Wijzigen van een regel

Een ingevoerde regel is te wijzigen door de regel in het overzicht met regels aan te klikken en op de knop Wijzigen te drukken. Maar ook door op de regel in het overzicht te dubbelklikken kan een regel worden gewijzigd.

Vervallen van een regel

Een regel kan worden verwijderd door de betrokken regel in het overzicht met regels aan te klikken en op de knop Verwijderen te klikken.

Tussenvoegen

Een nieuwe regel kan worden tussengevoegd door in het overzicht met regels de regel aan te klikken, waarboven de nieuw regel moet worden ingevoegd en vervolgens op de knop Tussenvoegen te klikken.

Einde factuur

Wanneer alle regels van een factuur zijn ingevoerd en Te verdelen staat op 0, dan kan door op de knop Einde factuur te klikken de factuur worden beëindigd en kan een nieuwe factuur worden ingevoerd.

Inkoopkoppeling met KIMS

Bij KOMAS gebruikers die ook gebruik maken van KIMS of SIMS zullen door de inkoopkoppeling met KIMS de gegevens van de inkoopfacturen die betrekking hebben op KIMS- of SIMS- orders in de KIMS database worden weggeschreven om te worden gebruikt in de nacalculatie van de orders.

Lees verder over de inkoopkoppeling met KIMS en SIMS...

Betalen naar G-rekening

Bepaalde dienstverlenende bedrijven zijn verplicht om een deel van de door hen gefactureerde bedragen te laten overmaken naar een zogenaamde G-rekening. Een G-rekening is een geblokkeerde rekening, die alleen mag worden gebruikt voor het betalen van belastingen.

Lees verder hoe te handelen...